目 錄
第一部分:?jiǎn)挝桓艣r
第二部分:廣西化工研究院有限公司2024年單位預算情況說(shuō)明
第三部分:名詞解釋
第四部分:廣西化工研究院有限公司2024年單位預算公開(kāi)報表
第一部分:?jiǎn)挝桓艣r
一、單位主要職能
廣西化工研究院有限公司是集產(chǎn)、學(xué)、研、用于一體的省級綜合性化工科研單位,國有高新技術(shù)企業(yè)。公司前身是1934年成立的廣西化學(xué)試驗所,1958年正式掛牌成立廣西化工研究所,1993年更名為廣西壯族自治區化工研究院。2004年由事業(yè)編制單位轉制為全民所有制企業(yè),2006年劃歸自治區國資委管理,2016年11月劃轉廣西宏桂資本運營(yíng)集團有限公司管理,2018年11月28日改制為有限責任公司,注冊資本1.5億元。同年,集團公司將化纖所、絹麻所劃入化工院,作為化工院的二級企業(yè)管理。2022年1月劃轉廣西農墾集團有限責任公司管理,并將絹麻所劃轉出去。
二、機構設置情況
辦公室、人力資源部、黨群工作部、紀檢監察室、科技發(fā)展部(科技信息中心)、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、審計法務(wù)部、財務(wù)部(中心)。
第二部分:廣西化工研究院有限公司2024年單位預算情況說(shuō)明
一、單位收支總體情況說(shuō)明
我單位總收入316.62萬(wàn)元,總支出316.62萬(wàn)元(不含財政撥款上年未列支結轉收支數)。總收入較上年增加77.74萬(wàn)元,增長(cháng)32.54%,主要原因是離退休人員補貼增加。總支出較上年增加77.74萬(wàn)元,增長(cháng)32.54%,主要原因是離退休人員補貼增加。
收入包括一般公共預算撥款收入316.62萬(wàn)元;支出包括社會(huì )保障和就業(yè)支出316.62萬(wàn)元。
二、單位收入總體情況說(shuō)明
我單位總收入316.62萬(wàn)元,較上年增加77.74萬(wàn)元,增長(cháng)32.54%,主要原因是離退休人員補貼增加。收入主要包括:本年收入316.62萬(wàn)元,上年結轉結余收入0萬(wàn)元。
三、單位支出總體情況說(shuō)明
我單位總支出316.62萬(wàn)元,較上年增加77.74萬(wàn)元,增長(cháng)32.54%,主要原因是離退休人員補貼增加。支出主要包括:基本支出316.62萬(wàn)元,項目支出0萬(wàn)元。
四、財政撥款收支總體情況說(shuō)明
我單位財政撥款總收入316.62萬(wàn)元,總支出316.62萬(wàn)元(不含財政撥款上年未列支結轉收支數)。財政撥款總收入較上年增加77.74萬(wàn)元,增長(cháng)32.54%,主要原因是離退休人員補貼增加。財政撥款總支出較上年增加77.74萬(wàn)元,增長(cháng)32.54%,主要原因是離退休人員補貼增加。
收入包括本級財政撥款收入316.62萬(wàn)元;支出包括社會(huì )保障和就業(yè)支出316.62萬(wàn)元。
五、一般公共預算支出情況說(shuō)明
我單位一般公共預算支出共316.62萬(wàn)元,較上年增加77.74萬(wàn)元,增長(cháng)32.54%,主要原因是離退休人員補貼增加。中央提前下達2024年一般公共預算轉移支付資金安排的支出0萬(wàn)元。具體情況為:
208類(lèi)社會(huì )保障和就業(yè)支出316.62萬(wàn)元,較上年增加77.74萬(wàn)元,增長(cháng)32.54%。其中:
2080502事業(yè)單位離退休316.62萬(wàn)元,較上年增加77.74萬(wàn)元,增長(cháng)32.54%。
六、一般公共預算基本支出情況說(shuō)明
我單位一般公共預算基本支出共316.62萬(wàn)元,較上年增加77.74萬(wàn)元,增長(cháng)32.54%,主要原因是離退休人員補貼增加。具體情況為:
303類(lèi)對個(gè)人和家庭的補助316.62萬(wàn)元,較上年增加77.74萬(wàn)元,增長(cháng)32.54%。其中:
30301離休費18.59萬(wàn)元,較上年增加2.28萬(wàn)元,增長(cháng)13.95%;
30302退休費278.43萬(wàn)元,較上年增加75.86萬(wàn)元,增長(cháng)37.45%;
30399其他對個(gè)人和家庭的補助19.60萬(wàn)元,較上年減少0.40萬(wàn)元,下降2%。
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說(shuō)明
我單位2024年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算0萬(wàn)元,同口徑比2023年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0,具體如下:
1.因公出國(境)費2024年預算安排0萬(wàn)元,與上年持平。
2.公務(wù)接待費2024年預算安排0萬(wàn)元,與上年持平。
3.公務(wù)用車(chē)購置及運行費2024年預算安排0萬(wàn)元,與上年持平,其中:
公務(wù)用車(chē)購置費2024年預算安排0萬(wàn)元,與上年持平;
公務(wù)用車(chē)運行維護費2024年預算安排0萬(wàn)元,與上年持平。
八、政府性基金預算支出情況說(shuō)明
我單位2024年部門(mén)預算無(wú)政府性基金預算。
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況說(shuō)明
我單位2024年部門(mén)預算無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算。
十、其他重要事項情況說(shuō)明
(一)事業(yè)單位運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明
我單位2024年部門(mén)預算無(wú)事業(yè)單位運行經(jīng)費。
(二)政府采購預算安排情況說(shuō)明
我單位2024年政府采購預算總金額0萬(wàn)元,與上年持平。其中:貨物類(lèi)采購0萬(wàn)元、工程類(lèi)采購0萬(wàn)元、服務(wù)類(lèi)采購0萬(wàn)元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
我單位2024年無(wú)國有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。
(四)預算績(jì)效目標情況說(shuō)明
我單位2024年所有項目支出全面實(shí)施績(jì)效目標管理,涉及自治區本級項目0個(gè),預算資金0萬(wàn)元;對下轉移支付項目0個(gè),預算資金0萬(wàn)元。績(jì)效目標情況詳見(jiàn)報表(日常運轉類(lèi)項目、工資類(lèi)人員經(jīng)費項目和涉密項目等除外)。
第三部分:名詞解釋
一、收入科目
一般公共預算撥款收入:指自治區財政當年撥付的資金。
二、支出科目
(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
三、“三公”經(jīng)費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指自治區本級各部門(mén)用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
四、事業(yè)單位運行經(jīng)費:為保障事業(yè)單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分:廣西化工研究院有限公司2024年單位預算公開(kāi)報表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會(huì )議費和培訓費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表
十、自治區本級項目績(jì)效目標公開(kāi)表
十一、自治區對下轉移支付項目績(jì)效目標公開(kāi)表
上述報表詳見(jiàn)附件: